一、河南省2022年注册会计师报名时间及入口
报名时间:2022年4月6-29日(24小时)
报名入口网址:https://cpaexam.cicpa.org.cn/
报名交费时间:2022年6月15-30日(早8:00-晚8:00)
二、2022年注册会计师报名流程
第一步:阅读协会发布的通知和公告
包括重要通知 、政策制度 、地方公告 、问题解答
第二步:考生注册或登录
注册一个新用户或登录系统。(点击注册)
第三步:填写报考信息
登录成功后,点击“我要报名”进入报名流程向导。
第四步:网上支付
考生报考信息填完后可以进行网上支付。
第五步:打印准考证
打印准考证(打印准考证有时间限制,请注意打印时间)。
三、注册会计师考试练习题
1.【多选题】下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有( )。
A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行
B.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制
C.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性
D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性
1.【答案】BCD。解析:“了解内部控制”包含两层含义:一是评价控制的设计,二是确定控制是否得到执行。在测试控制运行的有效性时,注册会计师应当从下列方面获取关于控制是否有效运行的审计证据:①控制在所审计期间的相关时点是如何运行的;②控制是否得到一贯执行,A项错误;③控制由谁或以何种方式执行。注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制,B项正确;除非存在某些可以使控制得到一贯运行的自动化控制,否则注册会计师对控制的了解并不足以测试控制运行的有效性,C项正确;询问本身并不足以评价控制的设计以及确定其是否得到执行,注册会计师应当将询问与其他风险评估程序结合使用,D项正确。故本题选BCD。
2.【单选题】下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关
B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
C.与经营目标相关的内部控制与审计无关
D.与合规目标相关的内部控制与审计无关
2.【答案】B。解析:与财务报告相关的内部控制,可能与审计无关,A项错误。如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关,C、D项错误。故本题选B。
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,中公财经提供的考试信息仅供参考,如有异议,请考生以官方网站公布的内容为准!
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