2020年注会考试备考已经开始,想知道自己的学习成果如何?一测便知。中公财经注会小编为各位考生整理了一份2020年注册会计师审计章节练习题:第十章 采购与付款循环的审计,希望能对各位考生有所帮助!
1.(多选题)被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有( )。
A. 请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的
B. 请购单没有连续编号,请购业务的审批人员涉及各个部门
C. 验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行
D. 如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续
2.(多选题)以下各项中,应当职责分离的有( )。
A. 请购与审批
B. 询价与确定供应商
C. 采购与验收
D. 付款审批与付款执行
1.参考答案:CD
2.参考答案:ABCD
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