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2021年注册会计师审计章节练习题:第七章 风险评估(4)

2021-03-22 17:04:23  

2021年注会考试备考已经开始,想知道自己的学习成果如何?一测便知。中公财经注会小编为各位考生整理了一份2021年注册会计师审计章节练习题:第七章 风险评估,希望能对各位考生有所帮助!

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1.(单选题)下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。

A. 被审计单位治理层

B. 被审计单位管理层

C. 被审计单位信息机构

D. 被审计单位内部审计机构

2.(多选题)下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。

A. 函证

B. 穿行测试

C. 重新执行

D. 观察

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1.参考答案:A

2.参考答案:AC

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来源: 中公财经

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