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2021年注册会计师审计章节练习题:第七章 风险评估(27)

2021-04-08 16:42:00  

2021年注会考试备考已经开始,想知道自己的学习成果如何?一测便知。中公财经注会小编为各位考生整理了一份2021年注册会计师审计章节练习题:第七章 风险评估,希望能对各位考生有所帮助!

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1.(多选题)下列关于内部控制的观点中,恰当的有( )。

A. 对控制了解的程序和对控制测试的程序是完全不同的

B. 对控制了解的程序和对控制测试的程序大部分是相同的

C. 相对于自动化控制,人工控制的可靠性较低

D. 内部控制无论如何设计和执行,都不能对财务报告的可靠性提供绝对保证

2.(多选题)注册会计师在判断一项控制单独或连同其他控制是否与审计相关时,下列各项中,可能考虑的有( )。

A. 重要性

B. 相关风险的重要程度

C. 被审计单位的规模

D. 被审计单位业务的性质,包括组织结构和所有权特征

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1.参考答案:BCD

2.参考答案:ABCD

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来源: 中公财经

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