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2021年注册会计师审计章节练习题:第十二章 货币资金的审计(18)

2021-04-20 13:49:59  

2021年注会考试备考已经开始,想知道自己的学习成果如何?一测便知。中公财经注会小编为各位考生整理了一份2021年注册会计师审计章节练习题:第十二章 货币资金的审计,希望能对各位考生有所帮助!

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1.(单选题)在对银行存款实施审计时,实施的函证程序可以证实若干项目标,其中最基本的目标是( )。

A. 是否有漏记的银行借款

B. 银行存款的真实性

C. 是否有充作抵押担保的存货

D. 确定银行存款是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报

2.(单选题)针对现金管理业务活动涉及的内部控制,下列说法中恰当的是(  )。

A. 出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表,计算当日现金收入、支出及结余额,并将结余额与实际库存额进行核对,如有差异及时查明原因

B. 会计主管定期检查现金日报表

C. 每月末,会计主管指定出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对

D. 会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,会计主管需进行调整

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1.参考答案:B

2.参考答案:A

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来源: 中公财经

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