2021年注会考试备考已经开始,想知道自己的学习成果如何?一测便知。中公财经注会小编为各位考生整理了一份2021年注册会计师审计章节练习题:第十二章 货币资金的审计,希望能对各位考生有所帮助!
1.(单选题)被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
A. 大额支付须办理支票
B. 登记现金日记账人员可以同时编制报表
C. 现金折扣需经过审批
D. 出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
2.(多选题)针对库存现金审计,以下程序中与货币资金存在认定直接相关的有( )。
A. 核对库存现金日记账与总账的金额是否相符
B. 检查非记账本位币库存现金的折算汇率及折算金额是否正确
C. 监盘库存现金
D. 以明细账为起点,追查至相关原始凭证
随走随学,点击↓↓↓立刻阅读2021注会小白备考手册(6科全)
1.参考答案:B
2.参考答案:CD
2021年注册会计师考试备考已经开始,中公财经线下课程以及线上课程都在积极开展中,考生可以咨询选择适合自己学习状态的课程,量身定做自己的注会备考计划。扫码进群,不仅可以找到更多志同道合的备考伙伴,还可以领取不定期的注会惊喜备考礼包!