2021年注会考试备考已经开始,想知道自己的学习成果如何?一测便知。中公财经注会小编为各位考生整理了一份2021年注册会计师审计章节练习题:第七章 风险评估,希望能对各位考生有所帮助!
【单选题】
1. 下列有关内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是( )。
A. 内部控制中人工成分和自动化成分的组合,因被审计单位使用信息技术的性质 和复杂程度而异
B. 人工系统的控制可能包括对交易的批准和复核,编制调节表并对调节项目进行跟进
C. 被审计单位可能采用自动化程序生成、记录、处理和报告交易,在这种情况下以电子文档取代纸质文件
D. 信息系统中的控制全部是自动化控制
2. 下列各项中,不属于控制环境要素的是( )。
A.对诚信和道德价值观的沟通与落实
B.治理层的参与程度
C.内部审计的职能范围
D.人力资源政策与实务
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1.参考答案:D
2.参考答案:C
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