2021年注会考试备考已经开始,想知道自己的学习成果如何?一测便知。中公财经注会小编为各位考生整理了一份2021年注册会计师审计章节练习题:第七章 风险评估,希望能对各位考生有所帮助!
【单选题】
1. 下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。
A. 定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对
B. 将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工
C.管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核
D.对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预
2 下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。
A.业绩评价
B.信息处理
C.职责分离
D.监督控制
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1.参考答案:C
2.参考答案:D
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