2021年注会考试备考已经开始,想知道自己的学习成果如何?一测便知。中公财经注会小编为各位考生整理了一份2021年注册会计师审计章节练习题:第七章 风险评估,希望能对各位考生有所帮助!
【多选题】
1. 下列导致控制失效的原因中,属于内部控制固有局限性的有( )。
A. 信息技术出现故障
B. 人员素质不适应岗位要求
C.出现未预计到的业务
D.控制可能由于两个或更多的人员串通而被规避
8. 下列属于注册会计师在评价被审计单位控制环境时应当考虑的有( )。
A. 管理层的理念和经营风格
B. 对诚信和道德价值观念的沟通与落实
C.对胜任能力的重视
D.人力资源的政策与实务
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1.参考答案:BCD
2.参考答案:ABCD
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