单选题:
下列关于采购与付款的内部核查程序的说法中,不正确的是( )。
A.相关岗位及人员的设置情况重点检查是否存在采购与付款交易不相容职务混岗的现象
B.授权审批制度重点检查特殊非常规交易的授权批准手续是否健全
C.应付账款和预付账款管理重点审查应付账款和预付账款支付的正确性、时效性和合法性
D.有关单据的使用和保管情况重点检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
【正确答案】B
【答案解析】本题考查的知识点是采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制。B选项,授权审批制度重点检查大宗采购与付款交易的授权审批手续是否健全,是否存在越权审批的行为。
温馨提醒:备考2018年注册会计师的考生可参加18年中公注会线下面授班,课程设有注会预科班、注会周末班、注会实战班、注会实操就业班以及项目经理班,专业的师资,优美的学习环境,舒适的住宿环境,宽敞的自习教室,满足不同考生的需求。
推荐阅读:
点击加入2018注会备考交流群>>和学霸探讨学习!

微信:注册会计师 微博:@中公会计
