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1.【单选题】被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
A. 大额支付须办理支票
B. 登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离
C. 现金折扣需经过审批
D. 出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
2.【单选题】在实施货币资金审计的过程中,如果被审计单位存在以下( )事项或情形,注册会计师可能无需保持警觉。
A. 企业期末存在未达账项
B. 银行存款明细账存在非正常转账的“一借一贷”
C. 存在大额外币收付记录,而被审计单位并不涉足外贸业务
D. 存在没有具体业务支持或与交易不相匹配的大额资金往来
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1.参考答案:B
2.参考答案:A
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