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2020年初级审计师考试《审计理论与实务》每日一练(9-30)

2020-09-30 09:28:58  

题号:1.【答案】D。解析:审查财务报表项目余额不属于内部控制调查方法。

题号:2.【答案】C。解析:内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和对控制的监督五个要素。信息与沟通属于内部控制要素。

题号:3.【答案】B。解析:察觉式控制是指为了及时查明已发生的错弊所实施的控制。存货盘点控制属于为了及时查明已发生的错弊所实施的控制。

题号:4.【答案】D。解析:察觉式控制是指为了及时查明已发生的错弊所实施的控制。固定资产盘点控制属于为了及时查明已发生的错弊所实施的控制。

题号:5.【答案】B。解析:控制活动要素——业务授权控制,职责分工控制,凭证与记录控制,实物控制,独立检查。管理当局的观念、员工的素质和人力资源制度均属于控制环境要素。

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