题号:1.【答案】ACD。解析:本题考查内部控制的作用。内部控制的作用包括:保护财产物资的安全完整和有效使用;保证会计及其他信息资料的真实可靠;促进工作效率的提高和经营目标的实现;促进国家各项政策、法规的贯彻落实。
题号:2.【答案】BD。解析:选项A,不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性程序,即内部控制测试不能代替实质性程序。选项C,对内部控制的再评价,是指在初步评价的基础上,根据内部控制测试的结果对控制风险水平做出进一步评价,而不是对内部控制的健全性和合理性再评价。选项E,审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,应当实施控制测试而不是直接实施实质性程序。
题号:3.【答案】BCE。解析:内部控制调查的方法:询问;检查;观察;追踪有关业务的处理过程。
题号:4.【答案】BCD。解析:AE不属于调查表法的优点。文字描述法可以对调查对象作出比较深入和具体的描述;流程图法便于随时根据业务控制程序的变化对流程图法作出修改。
题号:5.【答案】D。解析:被审计单位不服审计决定的救济途径:一是提请审计机关的本级人民政府裁决;二是上级审计机关认为下级审计机关做出的审计决定违反国家规定的,可以责成下级审计审计机关予以变更或者撤销。
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