1.【答案】C
【解析】在财务报表审计中,注册会计师应当了解内部控制,并在必要时测试内部控制,故选项C错误。
2.【答案】 A
【解析】 选项A,应发表带“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的段落的无保留意见。
小编推荐:
2018年注册会计师《审计》模拟练习题(24)
1.【答案】C
【解析】在财务报表审计中,注册会计师应当了解内部控制,并在必要时测试内部控制,故选项C错误。
2.【答案】 A
【解析】 选项A,应发表带“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的段落的无保留意见。
小编推荐:
推荐活动
查看更多
选择分校
选择项目
国内财经证书domestic
国际财经证书international
金融相关证书finance
热门栏目推荐popular section