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上月计提工资与本月发放工资不一致,怎么进行账务处理?

2020-07-28 18:02:11  

万事开头难,对于新晋会计来讲,写分录是基本功,各类教材都有涉及,反而是不怕,但是说到建账许多人就有点蒙圈了。那么,上月计提工资与本月发放工资不一致,怎么进行账务处理?还不清楚的小伙伴跟小编学起来吧!

问:上月计提的工资与本月发放的工资不一致,怎么进行账务处理?(上月已经结账了)

答:(1)在没有报送报表到电子税务局的情况下,财务软件的优秀之处就在于:结账之后也可以反结账的,返回去修改计提的分录,再重新走一遍结转损益;

(2)已经报送了财务报表的情况下,就不能生改上月的凭证了,否则报表数据就不对,这个时候本月做账就行了,在同一年度内,多计提了本月直接红冲,少计提了本月直接补提即可。

身为一个会计,你还不会做手工帐?

手工帐一定要学会且扎实的,就像我们电脑打字之前一定要先学会用笔写字。想想看你是不是遇到过这样的情况:长时间没有拿起过笔,偶尔遇到某个字可能还真的想不起来这个字到底是怎么写的,越看越有一种“既熟悉又陌生”的感觉,甚至还要在手机上打出来确认一下这个字到底怎么写。所以,手工帐虽然用得少了,我们也一定要会的。

一个完整的手工做账流程:(←详情点我)

收集原始凭证→分类并审核原始凭证→编制会计凭证→登记总账与明细账→结账与对账→编制会计报表→报税与纳税

以上就是中公财经小编给大家带来的关于上月计提工资与本月发放工资不一致,怎么进行账务处理?相关问题解答。想要获取更多会计建账经验,欢迎大家加入2020年会计实操经验交流群 1044549914>>>入群可咨询2020年会计实操培训相关, 还可0元领取会计精英手册

来源: 中公财经

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